Auditoría
Descripción
La auditoría interna es una parte integral y vital del sistema de control interno del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano, contribuye a que se alcancen los objetivos institucionales mediante la evaluación de la efectividad y legalidad de la administración del riesgo, del control y de los procesos de dirección, proporcionando a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración, se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las sanas prácticas.
Misión de la Auditoría Interna
“Ejercer una actividad independiente, objetiva y asesora con calidad, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales propuestos, para garantizar razonablemente a la población, que los servicios y obras desarrollados por el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano se ejecutan con transparencia y en cumplimiento del marco legal, técnico y las sanas prácticas de administración.”
Visión de la Auditoría Interna
“La Auditoría Interna será reconocida por su eficiencia, capacidad profesional y buen desempeño en su gestión, con sus aportes generará valor agregado y contribuirá estratégicamente a aumentar la eficiencia de las operaciones, así como a fortalecer la confianza y credibilidad de la población en el Concejo Municipal de Distrito de Cóbano.”
Ámbito de acción de la Auditoría Interna
- Auditoría Financiera: se enfoca en determinar si la información financiera de una entidad se presenta en conformidad con el marco de referencia de emisión de información financiera y regulatorio aplicable.
- Auditoría Operativa: Evalúa la eficacia, eficiencia y economía (o al menos uno de estos aspectos) con que la entidad, programa, proyecto, unidad, proceso o actividad del sujeto fiscalizado, utiliza los recursos públicos, para el desempeño de sus cometidos; esto con el propósito de mejorar la gestión del sujeto fiscalizado.
- Auditoría de carácter especial: se enfoca en determinar si un asunto en particular cumple en todos los aspectos relevantes con las regulaciones o mandatos que rigen a la entidad auditada. Puede abarcar aspectos de orden contable-financiero, presupuestario, administrativo, económico, jurídico, control interno y otras temáticas relacionadas con la fiscalización pública. También podrá iniciarse por la presentación de denuncias.
- Servicios Preventivos: Los servicios preventivos incluyen: servicios de advertencia, servicios de asesoría y autorización de libros. La asesoría y la advertencia comprenden aquellos asuntos que sean materia de competencia de la Auditoría Interna, siempre y cuando sean del conocimiento de la Auditora Interna.
- Atención de Denuncias: La Auditoría Interna recibirá las denuncias que le son dirigidas por parte de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas y funcionarios del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano; que versen sobre posibles hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de fondos públicos o que afecten la Hacienda Pública. Las denuncias presentadas para ser analizadas deberán cumplir con los requisitos esenciales establecidos en el artículo 50 y siguientes del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Concejo Municipal de Distrito de Cóbano publicado en el Alcance N° 33 del Diario Oficial La Gaceta del 13 de febrero del 2019.
Documentos de descarga
Año 2023
- INFORME DE LABORES 2022
- INFORME LEY 9848
- INFORME NICSP PPE
- INFORME NICSP INVENTARIO
- INFORME NICSP PATRIMONIO
- INFORME AUTOEVALUACION 2022
- INFORME FINAL VISADOS B
Año 2022
- INFORME DE LABORES 2021
- INFORME AUTOEVALUACION 2021
- INFORME PLATAFORMAS
- INFORME NICSP (DOC Y CXC)
- INFORME NICSP (INGRESOS)
- INFORME NICSP (EGRESOS Y CXP)
- INFORME NICSP (EFECTIVO Y EQ)
Año 2021
- INFORME DE LABORES 2020
- INFORME AUTOEVALUACION 2020
- INFORME ZMT
- INFORME CONSTRUCCIONES
- INFORME FINAL
Año 2020
- INFORME DE LABORES 2019
- INFORME DE PRESCRIPCION DE TRIBUTOS
- INFORME AUTOEVALUACION 2019
- INFORME UTGV
- INFORME SERVICIO RECOLECCION DE BASURA
- INFORME CDDR
- INFORME EXTRAORDINARIO DE FISCALIZACION LEY 9848
Año 2019
- INFORME DE LABORES 2018
- INFORME AUTOEVALUACION 2018
- INFORME CAJA CHICA
- INFORME DE HORAS EXTRAS
- INFORME DE AIM-08-2019-ZMT
- NOTA INFORME AIM-03-2019-ZMT
- NOTA INFORME AIM-04-2019 ZMT
- INFORME DE MODELO DE DESARROLLO PROYECTOS
Año 2018
- INFORME LABORES 2017
- INFORME AUTOEVALUACION
- INFORME CONTROL INTERNO FINANCIERO
- INFORME GESTION DE COBRO
- INFORME SALÓN Y AUDIENCIA
- INFORME SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
Año 2017
Contacto
Licda. Maricel Rojas León MSc.
Auditora Interna
Extensión 109
Correo electrónico: auditoria@municobano.go.cr